Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1030 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha de pagamento Março2021 |
0,00 |
1.156,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha de pagamento Março2021 |
1.156,83 |
|
|
08/03/2021 |
Empenhos referente aos patronais da folha de férias dos servidores comp 03/2021. |
|
1.156,83 |
|
20/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1030/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.156,83 |
TOTAL |
1.156,83 |
1.156,83 |
1.156,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.