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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1098 Data de lançamento: 10/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ASSISTENCIA SOCIAL - MES 02/2021 199,90 199,90
1.00 SALA DE REUNIOES- MES 02/2021 99,90 99,90
1.00 FISC.NOTAS,CAPELARI- MES 02/2021 89,90 89,90
1.00 CRAS- MES 02/2021 499,80 499,80
1.00 PIM - MES 02/2021 99,90 99,90
1.00 BOLSA FAMILIA- MES 02/2021 139,90 139,90
1.00 CONSELHO TUTELAR- MES 02/2021 149,90 149,90
1.00 CENTRO DO IDOSO- MES 02/2021 89,90 89,90
1.00 ACISAP/CDL - MES 02/2021 149,90 149,90
1.00 CADASTRO UNICO - MES 02/2021 149,90 149,90
1.00 CREAS - MES 02/2021 99,90 99,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2021 ASSISTENCIA SOCIAL - MES 02/2021 SALA DE REUNIOES- MES 02/2021 FISC.NOTAS,CAPELARI- MES 02/2021 CRAS- MES 02/2021 PIM - MES 02/2021 BOLSA FAMILIA- MES 02/2021 CONSELHO TUTELAR- MES 02/2021 CENTRO DO IDOSO- MES 02/2021 ACISAP/CDL - MES 02/2021 CADASTRO UNICO - MES 02/2021 CREAS - MES 02/2021 1.768,80
10/03/2021 ASSISTENCIA SOCIAL - MES 02/2021 SALA DE REUNIOES- MES 02/2021 FISC.NOTAS,CAPELARI- MES 02/2021 CRAS- MES 02/2021 PIM - MES 02/2021 BOLSA FAMILIA- MES 02/2021 CONSELHO TUTELAR- MES 02/2021 CENTRO DO IDOSO- MES 02/2021 ACISAP/CDL - MES 02/2021 CADASTRO UNICO - MES 02/2021 CREAS - MES 02/2021 1.768,80
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2021 TIAGO COINASKI ME - 2646 1.768,80
TOTAL 1.768,80 1.768,80 1.768,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.