Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BANCO DO POVO - MES 02/2021 |
99,90 |
99,90 |
1.00 |
POSTO DE SAUDE OCAS AREA INDIGENA - MES 02/2021 |
199,90 |
199,90 |
1.00 |
JUNTA MILITAR - MES 02/2021 |
149,90 |
149,90 |
1.00 |
SECRETARIA DE ESPORTES - MES 02/2021 |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2021 |
BANCO DO POVO - MES 02/2021 POSTO DE SAUDE OCAS AREA INDIGENA - MES 02/2021 JUNTA MILITAR - MES 02/2021 SECRETARIA DE ESPORTES - MES 02/2021 |
539,60 |
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15/03/2021 |
BANCO DO POVO - MES 02/2021
POSTO DE SAUDE OCAS AREA INDIGENA - MES 02/2021
JUNTA MILITAR - MES 02/2021
SECRETARIA DE ESPORTES - MES 02/2021
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539,60 |
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19/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2021
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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539,60 |
TOTAL |
539,60 |
539,60 |
539,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.