Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1152 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA - MES 02/2021 |
149,90 |
149,90 |
1.00 |
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 02/2021 |
199,90 |
199,90 |
1.00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MES 02/2021 |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2021 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA - MES 02/2021 CAMERA DE VIGILANCIA - MES 02/2021 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MES 02/2021 |
549,70 |
|
|
16/03/2021 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA - MES 02/2021
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 02/2021
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MES 02/2021
|
|
549,70 |
|
19/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2021
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
|
|
549,70 |
TOTAL |
549,70 |
549,70 |
549,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.