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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO 00436139006

Dados do Empenho
Número do empenho: 1173 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IOB7138 E RETRO RANDON 0104. SEC DE OBRAS. 0,00 1.001,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IOB7138 E RETRO RANDON 0104. SEC DE OBRAS. 1.001,50
17/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IOB7138 E RETRO RANDON 0104. SEC DE OBRAS. 1.001,50
22/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2021 SELMA MARIA ROSO 00436139006 - 10555 1.001,50
TOTAL 1.001,50 1.001,50 1.001,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.