Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO 00436139006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO POSTO DE SAÚDE Á ÁREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO POSTO DE SAÚDE Á ÁREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
85,00 |
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22/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO POSTO DE SAÚDE Á ÁREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
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85,00 |
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26/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1226/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.