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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1252 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: QSE FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul 0,70 84,00
75.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 45mm x 50). 2,65 198,75
400.00 CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS BRANCAS. 1,10 440,00
200.00 RÉGUA PLÁSTICA 30 cm. 0,65 130,00
20.00 CLIPS GALVANIZADO para PAPÉIS Nº 3/0 (CAIXA C/ 50U 1,88 37,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 45mm x 50). CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS BRANCAS. RÉGUA PLÁSTICA 30 cm. CLIPS GALVANIZADO para PAPÉIS Nº 3/0 (CAIXA C/ 50U 890,35
06/04/2021 PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 45mm x 50). CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS BRANCAS. RÉGUA PLÁSTICA 30 cm. CLIPS GALVANIZADO para PAPÉIS Nº 3/0 (CAIXA C/ 50U 890,35
14/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 890,35
TOTAL 890,35 890,35 890,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.