Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI 00266087078 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE LINHAS TELEFONICAS, COMPUTADORES, FIAÇÃO ELETRICA E REORGANIZAÇÃO DAS MESAS.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE LINHAS TELEFONICAS, COMPUTADORES, FIAÇÃO ELETRICA E REORGANIZAÇÃO DAS MESAS.SEC DA SAUDE. |
1.680,00 |
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22/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE LINHAS TELEFONICAS, COMPUTADORES, FIAÇÃO ELETRICA E REORGANIZAÇÃO DAS MESAS.SEC DA SAUDE. |
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1.680,00 |
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26/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1260/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.680,00 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.