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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI 00266087078

Dados do Empenho
Número do empenho: 1260 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE LINHAS TELEFONICAS, COMPUTADORES, FIAÇÃO ELETRICA E REORGANIZAÇÃO DAS MESAS.SEC DA SAUDE. 0,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE LINHAS TELEFONICAS, COMPUTADORES, FIAÇÃO ELETRICA E REORGANIZAÇÃO DAS MESAS.SEC DA SAUDE. 1.680,00
22/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE LINHAS TELEFONICAS, COMPUTADORES, FIAÇÃO ELETRICA E REORGANIZAÇÃO DAS MESAS.SEC DA SAUDE. 1.680,00
26/03/2021 Pagamento de Empenho 1260/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.