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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1269 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OLEO LUBRAX UNITRACTOR 10W30. SEC DE OBRAS. 0,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OLEO LUBRAX UNITRACTOR 10W30. SEC DE OBRAS. 470,00
23/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OLEO LUBRAX UNITRACTOR 10W30. SEC DE OBRAS. 470,00
31/03/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2021 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - 1378 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.