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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MOACIR JOSE DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1326 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: MERENDA PNAE FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
195.00 Batata doce, de 1º qualidade, tamanho médio, nova, in natura. Sem sujidades na casca. 3,50 682,50
119.00 Feijão preto, tipo 1 novo, grãos inteiros, lisos, isentos de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, acondicionado em embalagem plástica transparente de 01kg. 9,90 1.178,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 Batata doce, de 1º qualidade, tamanho médio, nova, in natura. Sem sujidades na casca. Feijão preto, tipo 1 novo, grãos inteiros, lisos, isentos de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, acondicionado em embalagem plástica transparente de 01kg. 1.860,60
27/04/2021 FEIJAO KG 119,00, VALOR DO KG 9,90. BATATA DOCE KG 110,00, VALOR DO KG 3,50. 1.563,10
29/04/2021 FEIJAO KG 119,00, VALOR DO KG 9,90 BATATA DOCE KG 110,00, VALOR DO KG 3,50 1.563,10
29/04/2021 Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 1326/2021, 10642 - MOACIR JOSE DE CAMARGO 23,45
29/04/2021 ESTORNO REFERENTE A ISS NÃO LANÇADO. -1.563,10
10/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.539,65
22/06/2021 BATATA DOCE 70,00 KG 245,00
28/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA BATATA DOCE 70,00 KG 245,00
20/07/2021 BATATA DOCE 15,00 KG 52,50
28/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52,50
TOTAL 1.860,60 1.860,60 1.860,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNRURAL 29/04/2021 23,45 Lançada
TOTAL   23,45