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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1333 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: FEAS - Proteção Social Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IXA-9650. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 1.705,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IXA-9650. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.705,00
24/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IXA-9650. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.705,00
06/04/2021 Pagamento de Empenho 1333/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.705,00
TOTAL 1.705,00 1.705,00 1.705,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.