Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
COVID-19 |
Fonte de Recurso: |
ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
538,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
538,80 |
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24/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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538,80 |
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06/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2021
ERMES DE CONTO & CIA LTDA - 999 |
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538,80 |
TOTAL |
538,80 |
538,80 |
538,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.