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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERMES DE CONTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1337 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: COVID-19
Fonte de Recurso: ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 538,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 538,80
24/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 538,80
06/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2021 ERMES DE CONTO & CIA LTDA - 999 538,80
TOTAL 538,80 538,80 538,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.