CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 12534 IMPRESSOES. SEC DA EDUCAÇÃO.
0,00
1.629,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 12534 IMPRESSOES. SEC DA EDUCAÇÃO.
1.629,42
24/03/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA, REFERENTE AO INICIO DO MES 02/2021 A MES 03/2021, REFERENTE A 12534 IMPRESSOES. SEC DA EDUCAÇÃO.
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24/03/2021
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1343/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI
72,67
08/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715
1.556,75
TOTAL
1.629,42
1.629,42
1.629,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.