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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: PSF BRANCO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM AREA INDIGENA POSTO ALDEIA DO PINHALZINHO. SEC DA SAUDE. 0,00 2.069,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM AREA INDIGENA POSTO ALDEIA DO PINHALZINHO. SEC DA SAUDE. 2.069,00
30/03/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM AREA INDIGENA POSTO ALDEIA DO PINHALZINHO. SEC DA SAUDE. 2.069,00
06/04/2021 Pagamento de Empenho 1563/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.069,00
TOTAL 2.069,00 2.069,00 2.069,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.