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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SL POUSADA E ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 160 Data de lançamento: 13/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 8 DIÁRIAS PARA A PACIENTE NELCI TELES E SEU ACOMPANHANTE RAFAEL JORGE TELES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIO EM PASSO FUNDO.SEC DA SAÚDE. 0,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2021 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 8 DIÁRIAS PARA A PACIENTE NELCI TELES E SEU ACOMPANHANTE RAFAEL JORGE TELES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIO EM PASSO FUNDO.SEC DA SAÚDE. 1.040,00
13/01/2021 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 8 DIÁRIAS PARA A PACIENTE NELCI TELES E SEU ACOMPANHANTE RAFAEL JORGE TELES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIO EM PASSO FUNDO.SEC DA SAÚDE. 1.040,00
20/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 SL POUSADA E ASSESSORIA LOGISTICA LTDA - 14004 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.