Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOMBAS DE AGUA PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOMBAS DE AGUA PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
272,00 |
|
|
31/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOMBAS DE AGUA PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
272,00 |
|
09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1616/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
272,00 |
TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.