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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1647 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaABRIL2021 0,00 555,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaABRIL2021 555,49
01/04/2021 Empenho referente aos patronais de ferias dos servidores. Competência 04/2021 555,49
19/05/2021 Pagamento de Empenho 1647/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 555,49
TOTAL 555,49 555,49 555,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.