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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1675 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS.MES 03/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 17.335,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS.MES 03/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 17.335,36
05/04/2021 EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS.MES 03/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 17.335,36
12/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 17.335,36
TOTAL 17.335,36 17.335,36 17.335,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.