Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BAZAR OBAMIX LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
16/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES GRUPAIS E DE DIA DAS MÃES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES GRUPAIS E DE DIA DAS MÃES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.702,00 |
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16/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES GRUPAIS E DE DIA DAS MÃES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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1.702,00 |
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23/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1847/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.702,00 |
TOTAL |
1.702,00 |
1.702,00 |
1.702,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.