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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARAZINHO VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8 PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 799,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8 PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 799,20
20/04/2021 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8 PLACA FPM-5I47. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 473,00
20/04/2021 ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA, POIS FOI LANÇADA ERRADA, DEVERIA TER SIDO LANÇADAS SEPARADAS. -326,20
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 473,00
TOTAL 473,00 473,00 473,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.