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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 193 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE CAMINHAO PLACA IVM 2D69 E AUTOMOVEL UNO PLACA ISJ 3574.SEC DE OBRAS. 0,00 612,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE CAMINHAO PLACA IVM 2D69 E AUTOMOVEL UNO PLACA ISJ 3574.SEC DE OBRAS. 612,00
20/01/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE CAMINHAO PLACA IVM 2D69 E AUTOMOVEL UNO PLACA ISJ 3574.SEC DE OBRAS. 612,00
28/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 612,00
TOTAL 612,00 612,00 612,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.