Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE 6100J. SEC DA AGRICULTURA. |
0,00 |
11.600,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2021 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE 6100J. SEC DA AGRICULTURA. |
11.600,20 |
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15/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE 6100J. SEC DA AGRICULTURA. |
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10.571,25 |
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15/07/2021 |
ESTORNO REFERENTE A VALOR QUE RESTOU DE EMPENHO PRÉVIO, POIS NÃO PRECISOU LIQUIDAR TODO O VALOR. |
-1.028,95 |
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20/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2084/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.571,25 |
TOTAL |
10.571,25 |
10.571,25 |
10.571,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.