Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
212 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACADEMIA DA SAUDE MES 11/2020 |
89,90 |
89,90 |
1.00 |
PS SANTA CRUZ MES 11/2020 |
199,90 |
199,90 |
1.00 |
UNIDADE BASICA SAUDE MES 11/2020 |
89,90 |
89,90 |
1.00 |
POSTINHO OCAS MES 11/2020 |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
ACADEMIA DA SAUDE MES 11/2020 PS SANTA CRUZ MES 11/2020 UNIDADE BASICA SAUDE MES 11/2020 POSTINHO OCAS MES 11/2020 |
439,60 |
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21/01/2021 |
ACADEMIA DA SAUDE MES 11/2020
PS SANTA CRUZ MES 11/2020
UNIDADE BASICA SAUDE MES 11/2020
POSTINHO OCAS MES 11/2020
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439,60 |
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29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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439,60 |
TOTAL |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.