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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 212 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACADEMIA DA SAUDE MES 11/2020 89,90 89,90
1.00 PS SANTA CRUZ MES 11/2020 199,90 199,90
1.00 UNIDADE BASICA SAUDE MES 11/2020 89,90 89,90
1.00 POSTINHO OCAS MES 11/2020 59,90 59,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 ACADEMIA DA SAUDE MES 11/2020 PS SANTA CRUZ MES 11/2020 UNIDADE BASICA SAUDE MES 11/2020 POSTINHO OCAS MES 11/2020 439,60
21/01/2021 ACADEMIA DA SAUDE MES 11/2020 PS SANTA CRUZ MES 11/2020 UNIDADE BASICA SAUDE MES 11/2020 POSTINHO OCAS MES 11/2020 439,60
29/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 439,60
TOTAL 439,60 439,60 439,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.