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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS, ICX-0514, PATROLA, RETROESCAVADEIRA, IVM-2D69 E IRX-8440. SEC DE OBRAS. 0,00 3.073,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS, ICX-0514, PATROLA, RETROESCAVADEIRA, IVM-2D69 E IRX-8440. SEC DE OBRAS. 3.073,75
30/04/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS, ICX-0514, PATROLA, RETROESCAVADEIRA, IVM-2D69 E IRX-8440. SEC DE OBRAS. 3.073,75
07/05/2021 Pagamento de Empenho 2186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.073,75
TOTAL 3.073,75 3.073,75 3.073,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.