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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 03/05/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaFERIASMAIOil2021 0,00 674,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2021 INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaFERIASMAIOil2021 674,49
03/05/2021 Empenho referente a folha de pagamento dos patronais de férias dos servidores. comp 05/2021. 674,49
18/06/2021 Pagamento de Empenho 2204/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 674,49
TOTAL 674,49 674,49 674,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.