Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HELIO FONTANA & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
385,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
385,15 |
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11/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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385,15 |
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19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2021
HELIO FONTANA & FILHO LTDA - 385 |
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385,15 |
TOTAL |
385,15 |
385,15 |
385,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.