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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2471 Data de lançamento: 18/05/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL COM 4 CADEIRAS PARA SETOR DO CRAS PARA ATIVIDADES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 799,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL COM 4 CADEIRAS PARA SETOR DO CRAS PARA ATIVIDADES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 799,00
18/05/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL COM 4 CADEIRAS PARA SETOR DO CRAS PARA ATIVIDADES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 799,00
27/05/2021 Pagamento de Empenho 2471/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 799,00
TOTAL 799,00 799,00 799,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.