Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2536 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS IKD-880, IKR-5264, ISV-7952 E IST-0576. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
454,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS IKD-880, IKR-5264, ISV-7952 E IST-0576. SEC DA EDUCAÇÃO. |
454,00 |
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21/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS IKD-880, IKR-5264, ISV-7952 E IST-0576. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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454,00 |
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31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2021
NAIR MARIA PANISSI - 2364 |
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454,00 |
TOTAL |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.