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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CELSO PERTILI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2734 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PERNOITE PARA O SERVIDOR DA SAUDE MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONFORME A LEI 2.861/2017, AO DIA 22/05/21 A 23/05/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PERNOITE PARA O SERVIDOR DA SAUDE MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONFORME A LEI 2.861/2017, AO DIA 22/05/21 A 23/05/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 50,00
25/05/2021 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PERNOITE PARA O SERVIDOR DA SAUDE MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONFORME A LEI 2.861/2017, AO DIA 22/05/21 A 23/05/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 50,00
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2021 CELSO PERTILI - 2185 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.