3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PERNOITE PARA O SERVIDOR DA SAUDE MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONFORME A LEI 2.861/2017, AO DIA 22/05/21 A 23/05/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PERNOITE PARA O SERVIDOR DA SAUDE MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONFORME A LEI 2.861/2017, AO DIA 22/05/21 A 23/05/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
50,00
25/05/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PERNOITE PARA O SERVIDOR DA SAUDE MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONFORME A LEI 2.861/2017, AO DIA 22/05/21 A 23/05/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
50,00
02/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2021
CELSO PERTILI - 2185
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.