Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2812 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS.MES 04/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
21.675,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS.MES 04/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
21.675,10 |
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27/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS.MES 04/2021.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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21.675,10 |
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31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2021
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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21.675,10 |
TOTAL |
21.675,10 |
21.675,10 |
21.675,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.