Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FABRICA DE MOVEIS MARIOTTI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2902 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
PSF BRANCO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF BP BRANCO PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF BP BRANCO PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
1.350,00 |
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01/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF BP BRANCO PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
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1.350,00 |
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11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2021
FABRICA DE MOVEIS MARIOTTI EIRELI - 1675 |
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1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.