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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3009 Data de lançamento: 08/06/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE . SEC DE OBRAS. 0,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE . SEC DE OBRAS. 920,00
08/06/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE . SEC DE OBRAS. 920,00
14/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.