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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA E SCANER PARA VEICULO ONIBUS PLACA IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA E SCANER PARA VEICULO ONIBUS PLACA IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. 1.250,00
11/06/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA E SCANER PARA VEICULO ONIBUS PLACA IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. 1.250,00
11/06/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3083/2021, AIRTON JOSE SARTORI ME 25,00
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2021 AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 1.225,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/06/2021 25,00 Lançada
TOTAL   25,00