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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139 Data de lançamento: 15/06/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37941683- MES 05/21 R$ 161,20 161,20 161,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2021 37941683- MES 05/21 R$ 161,20 161,20
15/06/2021 37941683- MES 05/21 R$ 161,20 161,20
22/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059 161,20
TOTAL 161,20 161,20 161,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.