Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
37941210- MES 06/21 R$ 5,16 |
5,16 |
5,16 |
1.00 |
37941277- MES 06/21 R$ 20,38 |
20,38 |
20,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2021 |
37941210- MES 06/21 R$ 5,16 37941277- MES 06/21 R$ 20,38 |
25,54 |
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16/06/2021 |
37941210- MES 06/21 R$ 5,16
37941277- MES 06/21 R$ 20,38
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25,54 |
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22/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2021
TELEFONICA BRASIL S.A. - 9463 |
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25,54 |
TOTAL |
25,54 |
25,54 |
25,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.