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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3231 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 59 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Aquisição de 03(três) rolos de Lona Preta. 720,00 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 Aquisição de 03(três) rolos de Lona Preta. 2.160,00
23/06/2021 Aquisição de 03(três) rolos de Lona Preta. 2.160,00
30/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2021 LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.