Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
59 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Aquisição de 03(três) rolos de Lona Preta. |
720,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2021 |
Aquisição de 03(três) rolos de Lona Preta. |
2.160,00 |
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23/06/2021 |
Aquisição de 03(três) rolos de Lona Preta.
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2.160,00 |
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30/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2021
LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 |
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2.160,00 |
TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.