Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS 01259549054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKK-6K38, JCB , IRX-8440, IVM-2D69, IZP-4E54 E RETRO RONDON. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKK-6K38, JCB , IRX-8440, IVM-2D69, IZP-4E54 E RETRO RONDON. SEC DE OBRAS. |
820,00 |
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23/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKK-6K38, JCB , IRX-8440, IVM-2D69, IZP-4E54 E RETRO RONDON. SEC DE OBRAS. |
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820,00 |
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30/06/2021 |
Pagamento de Empenho 3233/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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820,00 |
TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.