Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
327 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS.
MOTONIVELADORA CASE 845B E RETRO RANDON.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
2.317,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS.
MOTONIVELADORA CASE 845B E RETRO RANDON.SEC DE OBRAS. |
2.317,10 |
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26/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS.
MOTONIVELADORA CASE 845B E RETRO RANDON.SEC DE OBRAS. |
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2.317,10 |
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01/02/2021 |
Pagamento de Empenho 327/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.317,10 |
TOTAL |
2.317,10 |
2.317,10 |
2.317,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.