Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3515 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 1400X24 DESENHO E3 |
1.775,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2021 |
PNEU 1400X24 DESENHO E3 |
3.550,00 |
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16/12/2021 |
ESTORNO POR SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, O PRODUTO NÃO SERÁ ADQUIRIDO NESTE EXERCICIO. |
-3.550,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.