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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37942050- MES 06/21 R$ 81,47 81,47 81,47
1.00 37941250- MES 06/21 R$ 247,56 247,56 247,56
1.00 37941122- MES 06/21 R$ 196,37 196,37 196,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 37942050- MES 06/21 R$ 81,47 37941250- MES 06/21 R$ 247,56 37941122- MES 06/21 R$ 196,37 525,40
01/07/2021 37942050- MES 06/21 R$ 81,47 37941250- MES 06/21 R$ 247,56 37941122- MES 06/21 R$ 196,37 525,40
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059 525,40
TOTAL 525,40 525,40 525,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.