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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3718 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE CALHA E COMPLEMENTOS PARA EMEI IRMA MARINES. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE CALHA E COMPLEMENTOS PARA EMEI IRMA MARINES. SEC DA EDUCAÇÃO. 400,00
09/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE CALHA E COMPLEMENTOS PARA EMEI IRMA MARINES. SEC DA EDUCAÇÃO. 400,00
09/07/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3718/2021, METALURGICA MORESCO EIRELI 8,04
19/07/2021 Pagamento de Empenho 3718/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 391,96
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/07/2021 8,04 Lançada
TOTAL   8,04