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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 372 Data de lançamento: 27/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ASSITENCIA. 264,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2021 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ASSITENCIA. 264,03
27/01/2021 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ASSITENCIA. 264,03
27/01/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 372/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 11,78
02/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 252,25
TOTAL 264,03 264,03 264,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/01/2021 11,78 Lançada
TOTAL   11,78