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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 374 Data de lançamento: 27/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ADMINISTRACAO. 0,00 578,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2021 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ADMINISTRACAO. 578,63
27/01/2021 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ADMINISTRACAO. 578,63
27/01/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 374/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 25,81
02/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 552,82
TOTAL 578,63 578,63 578,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/01/2021 25,81 Lançada
TOTAL   25,81