Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA EDUCACAO. |
0,00 |
514,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA EDUCACAO. |
514,54 |
|
|
27/01/2021 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA EDUCACAO. |
|
514,54 |
|
27/01/2021 |
ESTORNO REFERENTE A ISS NAO LANÇADO. |
|
-514,54 |
|
27/01/2021 |
REFERENTE A ISS NAO LANÇADO. |
-514,54 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.