Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO CS-423E ROLO COMPACTADOR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE MOTOR. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
512,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2021 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO CS-423E ROLO COMPACTADOR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE MOTOR. SEC DE OBRAS. |
512,50 |
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29/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO CS-423E ROLO COMPACTADOR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE MOTOR. SEC DE OBRAS. |
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132,48 |
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29/12/2021 |
ESTORNO REFERENTE A EMPENHO QUE NAO VAI SER PAGO. |
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-132,48 |
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29/12/2021 |
ESTORNO REFERENTE A SALDO A LIQUIDAR QUE NAO VAI SER LIQUIDADO. |
-380,02 |
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29/12/2021 |
ESTORNO REFERENTE A EMPENHO QUE NAO VAI SER PAGO. |
-132,48 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.