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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 384 Data de lançamento: 28/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 68 E BALDE DE OLEO EXTRA TURBO PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 68 E BALDE DE OLEO EXTRA TURBO PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO. 700,00
28/01/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 68 E BALDE DE OLEO EXTRA TURBO PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO. 700,00
04/02/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 384/2021 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - 1378 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.