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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS 01259549054

Dados do Empenho
Número do empenho: 3899 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKK-6538, PATROLA, IOI-4934, IOB-6879, ILE-8048, ICX-0514 E IDV-9111.SEC DE OBRAS. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKK-6538, PATROLA, IOI-4934, IOB-6879, ILE-8048, ICX-0514 E IDV-9111.SEC DE OBRAS. 500,00
20/07/2021 EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IKK-6538, PATROLA, IOI-4934, IOB-6879, ILE-8048, ICX-0514 E IDV-9111.SEC DE OBRAS. 500,00
28/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2021 LUCIANE MARIA MORAIS 01259549054 - 14208 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.