Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EUGENIO CARLOS FERRONATO 3250640034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA ESCOLA EMEI DESPERTAR.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA ESCOLA EMEI DESPERTAR.SEC DA EDUCAÇÃO. |
800,00 |
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28/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA ESCOLA EMEI DESPERTAR.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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800,00 |
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03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2021
EUGENIO CARLOS FERRONATO 3250640034 - 11654 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.