Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCELO JOSE BONAI 00131603035 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEICULOS PLACAS, JAC-0A24, IZI-8C63, IYG-0533, JAK-9D03 E IZI-1F85.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEICULOS PLACAS, JAC-0A24, IZI-8C63, IYG-0533, JAK-9D03 E IZI-1F85.SEC DA SAUDE. |
500,00 |
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26/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEICULOS PLACAS, JAC-0A24, IZI-8C63, IYG-0533, JAK-9D03 E IZI-1F85.SEC DA SAUDE. |
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500,00 |
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03/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2021
MARCELO JOSE BONAI 00131603035 - 13180 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.