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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO JOSE BONAI 00131603035

Dados do Empenho
Número do empenho: 4130 Data de lançamento: 26/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS PLACAS, MOTO-NIVELADORA, ILE-8048, ICX-0514, IOI-4934, ISJ-3574, FFO-4647, IRX-8440, JCB. SEC DE OBRAS. 0,00 1.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS PLACAS, MOTO-NIVELADORA, ILE-8048, ICX-0514, IOI-4934, ISJ-3574, FFO-4647, IRX-8440, JCB. SEC DE OBRAS. 1.025,00
26/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS PLACAS, MOTO-NIVELADORA, ILE-8048, ICX-0514, IOI-4934, ISJ-3574, FFO-4647, IRX-8440, JCB. SEC DE OBRAS. 1.025,00
03/08/2021 Pagamento de Empenho 4130/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.025,00
TOTAL 1.025,00 1.025,00 1.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.